我想在英国站点销售,一定要注册VAT吗?
根据亚马逊调查数据显示,英国的电商渗透率高达82.69%,预计到2027年,电商规模将超过2300亿美元,在全球跨境电商市场中占据了重要地位,是许多跨境卖家发展的重要站点之一。(Reference:Statista;Ecommercedb)
根据英国的合规政策要求,在英国站点销售,符合以下条件的卖家需要注册英国VAT:
①您是在英国存储库存的卖家
②您的公司在英国成立,且对所有英国买家的销售总额超过85,000 英镑(包括非亚马逊销售额)
③您在欧盟国家开设公司,但向英国的消费者销售和运输商品,且您对英国消费者的年总销售额超过70,000英镑。
根据根据亚马逊平台要求,在英国境内使用库存(如FBA仓或海外仓)的卖家,自您在英国产生库存起的90天内,需上传英国增值税税号至亚马逊后台,否则亚马逊将有可能暂停发布商品、发货至运营中心、销售等权限。
欧洲大部分买家有开具发票的习惯,在卖家为买家开具发票时,发票需包含商户信息、销售日期、品名、VAT税率及含税总额和税额。注册VAT税号,有利于卖家开具合规有效的发票,增强企业的信誉和形象。
很多没有VAT税号的卖家在货物清关时,会使用货代的双清渠道,但是这样会导致后期销售金额和进口金额不匹配的情况,引起税务部门的审查,并且无法申请进项抵扣;同时,如果货物被扣,因为使用的是货代的税号,因此卖家无法证明货物是自己的,从未影响销售。
因此,腾邦建议符合条件的卖家申请注册英国VAT并按时申报,以便于合规清关以及申请进项抵扣。
*进项抵扣:当货物进口到英国时,需要缴纳进口VAT;这笔税费可以在英国VAT季度申报的时候来抵扣卖家的销售VAT。
亚马逊、ebay等平台要求卖家提供相应的VAT税号,未在规定时间内向平台提供有效VAT税号可能会影响卖家销售。
根据英国税法规定,VAT按照季度申报,每个VAT税号每3个月要向英国税务局(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算这个季度该VAT税号下的所有进口税和销售税。
该季度需要缴纳的VAT=销售税-进口税
如果销售税大于进口税,将缴纳额外的销售税,反之将退返超出的进口税。
英国VAT税率是根据不同的商品性质划分为:
① 20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
② 5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
③ 0%的税率(适用于极个别情况)
不可以。英国EORI号仅适用于在英国境内清关,如果卖家需要在欧盟国家清关,需要再注册一个欧盟国家的EORI号。
根据企业的不同情况,准备的资料以及下号时长可能会有不同,可私信咨询腾邦客服了解详情。
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