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什么情况下需要注册申报美国销售税?很多亚马逊美国站的卖家可能不知道,以为亚马逊已经代扣代缴销售税,就不用再操心了。其实当你的销售达到一定的阈值上限,你就必须自己申报美国的销售税!

Sales tax nexus决定了中国跨境电商卖家是否需要在美国申报销售税。
那么什么是sales tax nexus?直接用中文翻译的意思是销售税关联。
✔比如说在美国某一个州拥有办公室、商店或者拥有雇员、销售人员、承包商等;
✔也可以是在某个州有仓库,例如亚马逊的FBA仓库或其他第3方海外仓等。
✔还有,当你的销售金额达到一定的上限,或者交易数量超过了一定的限额。
卖家需要在有销售税关系的州收取销售税,然后通过销售税的申报缴纳给相应的州政府和地方政府。一般来说,在申报销售税之前,卖家需要在易产生销售税关联的州申请一个销售税号,销售税的申报频率是根据销售额来决定的,可能是每月、每季、每半年或每年申报。

根据美国税法,销售平台被视为在线市场(例如亚马逊、沃尔玛和eBay )。销售平台负责代表卖家征收销售税。虽然这些电商平台帮助卖家代扣代缴,但是根据美国税法,卖家仍然需要申请销售税许可证并在产生销售税关联的州申报销售税。
所以,中国跨境电商卖家在亚马逊上的销售,虽然已经被亚马逊代扣代缴了销售税,其实卖家自己还是需要在有仓库的州注册销售税号,并进行销售税的申报。对于超过了远程销售阈值的州,卖家也需要注册和申报该州的销售税。
不同地方可能有不同的税率和规定,因此确保了解相关法规。
通常,你需要获得销售税许可证或销售税注册证。你可能需要提供企业信息、个人身份证明和其他必要文件。
按照所在州税务部门的要求填写销售税注册申请。这通常可以在线完成,但也可以采用纸质申请表格。
将申请提交给所在州的税务部门,通常需要支付一定的费用。
一旦你的申请被批准,你将获得销售税许可证或注册证。
根据法规,你需要开始收取销售税,并在规定时间内向税务部门报告和缴纳销售税。
美国销售税种复杂,很多卖家都是一知半解。但是随着全球税务合规的推进,美国也逐渐加大了对于跨境卖家税务规范的力度。
如果你在合规过程中需要任何帮助,欢迎来找沙之星跨境,为你提供一站式美国税务合规服务!
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